問題已解決

之前的會計印花稅每個月都計提,我6月開始接著做帳直接就繳納了,出現(xiàn)負數(shù)了怎么辦。我之前做其他帳的時候印花稅出沒有計提也沒出現(xiàn)負數(shù)啊

84785000| 提問時間:2022 07/18 20:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 印花稅不需要計提 實際繳納的時候寫分錄就好了 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 請問您分錄怎么寫的
2022 07/18 20:14
84785000
2022 07/18 20:27
我選錯科目了,但是稅金及附加下邊沒有明細科目,我再設置一個印花稅二級別科目就好
bamboo老師
2022 07/18 20:27
是稅金及附加下邊沒有明細科目 可以增加二級科目就好
84785000
2022 07/18 20:33
這回就對了吧。
增值稅 繳納時我用的是借方應交增值稅未交增值稅,原來的會計用的是已交稅金,是不是都可以?
bamboo老師
2022 07/18 20:37
是的 這樣寫分錄就正確了 請問是當月繳納上月增值稅嗎
84785000
2022 07/18 20:41
是的,7月繳的是6月份的增值稅及附加
bamboo老師
2022 07/18 20:42
那您的科目正確的 原會計的不對
84785000
2022 07/18 20:54
下圖是原來會計月末做的,我沒有做過這筆分錄,我只是每月末做結轉增值稅的分錄,圖二是我做的
bamboo老師
2022 07/18 20:55
您做的是正確的 前面會計是每個月都結轉銷項跟進項 沒必要的 年末的時候一次性結轉就好了
84785000
2022 07/18 20:58
知道了,謝謝老師!
bamboo老師
2022 07/18 20:58
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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