問題已解決
老師好,原來(lái)小規(guī)模3%的開票不是季度不超過45萬(wàn)免交增值稅嘛?那以前如果超過45萬(wàn)的話,增值稅是怎么交的?。?/p>
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速問速答同學(xué)你好,以前超過了45萬(wàn)元,按全額繳納增值稅的。
2022 07/16 18:18
84784970
2022 07/16 18:20
比如開票加稅合計(jì)金額46萬(wàn),就要按照46萬(wàn)發(fā)票銷項(xiàng)稅款全部繳納是嘛?又不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
王雁鳴老師
2022 07/16 18:26
同學(xué)你好,不是的,開票加稅合計(jì)金額46萬(wàn),換算成不含稅收入,不足45萬(wàn)元。是免稅的。如果開票加稅合計(jì)金額47萬(wàn),就要按照47萬(wàn)發(fā)票銷項(xiàng)稅款全部繳納,又不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
84784970
2022 07/16 18:27
要不含稅收入超過45萬(wàn),才要全額繳稅對(duì)嗎
王雁鳴老師
2022 07/16 18:33
同學(xué)你好,對(duì)的,要不含稅收入超過45萬(wàn),才要全額繳稅的。
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