問題已解決

老師,6月出售了一臺不含稅設(shè)備52萬,增值稅主表上是收入52萬,但是我的賬簿上沒有做收入52萬,做到了固定資產(chǎn)清理 這樣申報正確嘛 ,我的賬簿和增值稅申報表不一致正確嘛?

84785041| 提問時間:2022 07/14 16:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個不行 這個要一致的 固定資產(chǎn)清理要交增值稅的
2022 07/14 16:04
84785041
2022 07/14 17:05
那我季報的時候可以把設(shè)備收入加進去嘛
樸老師
2022 07/14 17:12
同學你好 這個也可以的
84785041
2022 07/15 09:21
現(xiàn)在季報的時候報了,匯算清繳費時候就不用報了吧?
樸老師
2022 07/15 09:27
同學你好 對的 匯算清繳的時候就不用報了
樸老師
2022 07/15 09:27
按照年度利潤表填寫就可以了
84785041
2022 07/15 11:11
那我季報里的利潤總額也得修改掉?
樸老師
2022 07/15 11:16
對的 利潤總額也得修改掉
84785041
2022 07/15 11:18
那當時購進的設(shè)備不能算在成本里的吧?
樸老師
2022 07/15 11:24
同學你好 嗯 這個計入固定資產(chǎn)
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