問題已解決

策劃公司給企業(yè)做了一場(chǎng)活動(dòng),為企業(yè)開出6%活動(dòng)策劃費(fèi)發(fā)票,策劃活動(dòng)展會(huì)上策劃公司采購(gòu)了一些 酒 布袋 衣服為活動(dòng)展會(huì)上用 購(gòu)進(jìn)的發(fā)票是13%, 請(qǐng)問這些發(fā)票策劃公司能不能用來抵扣增值稅?做帳應(yīng)該怎么做?

84784990| 提問時(shí)間:2022 07/13 21:58
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肖肖老師~
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這些發(fā)票可以抵扣,直接入銷售費(fèi)用就可以了。
2022 07/13 22:10
84784990
2022 07/13 23:31
你好老師,稅法上不給認(rèn)證,說屬于混合銷售,要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么處理
肖肖老師~
2022 07/14 09:17
稅法上不允許抵扣是指稅務(wù)局的打電話和你們說不能抵扣,還是你去勾選平臺(tái)上提示不能抵扣
84784990
2022 07/14 09:53
我們已經(jīng)勾選認(rèn)證,稅務(wù)局打電話讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅
肖肖老師~
2022 07/14 10:09
你好,這些13%的貨物是真實(shí)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的嗎,13%的有多少金額
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