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老師,我的問題是:無形資產(chǎn) 期末余額=期初余額—本期累計(jì)攤銷,對嗎?

84784976| 提问时间:2022 07/10 22:33
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
無形資產(chǎn) 期末余額=期初余額—本期累計(jì)攤銷,對的
2022 07/10 22:33
84784976
2022 07/10 22:42
無形資產(chǎn) 貸當(dāng)期攤銷 借?
冉老師
2022 07/11 07:38
你說的是本期攤銷分錄嗎 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷
84784976
2022 07/11 09:00
這個已經(jīng)做了
冉老師
2022 07/11 09:02
那學(xué)員,你的疑問是什么的
84784976
2022 07/11 09:02
除此之外,還需不需要做一個 借銀行存款,貸資產(chǎn)處置損失?
冉老師
2022 07/11 09:03
除此之外,還需不需要做一個 借銀行存款,貸資產(chǎn)處置損失? 不需要的,學(xué)員
84784976
2022 07/11 09:05
沒有處置就不需要做,無形資產(chǎn)賬戶按原值記錄期末余額對嗎?
冉老師
2022 07/11 09:06
沒有處置就不需要做,無形資產(chǎn)賬戶按原值記錄期末余額對嗎? 沒有處置就不需要做,無形資產(chǎn)賬戶按原值減去累計(jì)攤銷科目,按照差額賬面價值填寫報表的
84784976
2022 07/11 09:16
就是說無形資產(chǎn)科目期末余額要扣除當(dāng)期攤銷。
冉老師
2022 07/11 09:22
是的,要扣除的,學(xué)員
84784976
2022 07/11 09:25
老師,謝謝您!
冉老師
2022 07/11 09:26
不客氣,祝你工作順利
84784976
2022 07/11 09:26
這個扣除要做分錄和記賬憑證處理嗎?
冉老師
2022 07/11 09:26
這個扣除要做分錄和記賬憑證處理嗎? 扣除的,就是 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷 這個分錄的貸方的
84784976
2022 07/11 09:41
我問的是無形資產(chǎn)期末余額扣除當(dāng)期攤銷要不要做分錄和記賬憑證?
冉老師
2022 07/11 09:48
我問的是無形資產(chǎn)期末余額扣除當(dāng)期攤銷要不要做分錄和記賬憑證? 不需要的,學(xué)員
84784976
2022 07/11 09:51
謝謝啦老師?。?!
冉老師
2022 07/11 09:54
不客氣,祝你工作順利
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