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老師,我們是現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)享受10%的加計(jì)扣除,但是我有增值稅留抵稅退了留抵,那留抵退了部分金額的進(jìn)項(xiàng)稅還可以享受加計(jì)扣除繼續(xù)抵減嗎,還是申報(bào)的時(shí)候要把該部分調(diào)減

84785009| 提問時(shí)間:2022 07/08 16:27
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業(yè)資格(律師),注冊(cè)稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好,不能再抵扣,在申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出22行填報(bào)拿到的退稅款數(shù)字調(diào)減。
2022 07/08 16:30
84785009
2022 07/08 16:33
那個(gè)留抵的系統(tǒng)自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來了,是加計(jì)扣除的附表四需要嗎?
稅劍法盾
2022 07/08 16:34
您好,一般也需要轉(zhuǎn)出。
84785009
2022 07/08 16:57
好像有文件說退還的“進(jìn)項(xiàng)稅額”對(duì)應(yīng)的加計(jì)抵減額不需要調(diào)減。
稅劍法盾
2022 07/08 16:58
您好,留抵退的進(jìn)項(xiàng)稅額,財(cái)稅22年14號(hào)文
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