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你好,老師公司未開票收入怎么做會計分錄?已經(jīng)后來未開票收入又開發(fā)票了,這又怎樣做會計分錄?

84784949| 提問時間:2022 07/08 15:48
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好, 未票收入時 應收賬款/銀行存款113 貸:主營業(yè)務收入100應交稅費-應交增值稅13 開票的時候 先沖銷未票 應收賬款/銀行存款-113 貸:主營業(yè)務收入-100應交稅費-應交增值稅-13 在重新做 應收賬款/銀行存款113 貸:主營業(yè)務收入100應交稅費-應交增值稅13
2022 07/08 15:54
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