問(wèn)題已解決

可抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張票,且面值額8000元的?大于應(yīng)交的增值稅2000元,這張進(jìn)項(xiàng)能勾選嗎?2,附加稅計(jì)提的依據(jù),是沒(méi)有抵扣前的應(yīng)交增值稅,還是抵扣后的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/08 13:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
1不想交增值稅的話,可以勾選的
2022 07/08 13:45
郭老師
2022 07/08 13:45
2附加稅按照抵扣之后的增值稅繳納
84784964
2022 07/08 13:53
不想交,抵扣后是0了,怎么計(jì)提附加稅?
郭老師
2022 07/08 13:59
你好不需要的,不需要計(jì)提你都不交增值稅了,你的附加稅也是零
84784964
2022 07/08 14:53
怎么做這筆分錄?可抵扣進(jìn)項(xiàng)700.71.,增值稅12824.39,
郭老師
2022 07/08 14:55
可以的,可以這么做的。
84784964
2022 07/08 15:12
分錄不平,進(jìn)項(xiàng)是在貸方嗎?
郭老師
2022 07/08 15:14
進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)負(fù)數(shù)放著或者是放到貸方
84784964
2022 07/08 15:28
這是之前留底抵扣的也是放著貸方嗎?
郭老師
2022 07/08 15:31
你好,你之前的鏡像是在借方,你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該在貸方。
84784964
2022 07/08 15:44
我的稅好像不對(duì),數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)不對(duì),變負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 07/08 15:46
你的銷項(xiàng)做多了,你的銷項(xiàng)的發(fā)生額是多少?
郭老師
2022 07/08 15:46
你截圖截轉(zhuǎn)之前的余額。
84784964
2022 07/08 15:53
這個(gè)季度銷項(xiàng)12000多
郭老師
2022 07/08 15:56
應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)12000多 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
郭老師
2022 07/08 15:56
看一下你倒數(shù)第二個(gè)圖片,怎么有一個(gè)負(fù)數(shù)。
84784964
2022 07/08 16:12
我就是搞不清,哪里錯(cuò)了,有負(fù)數(shù)
郭老師
2022 07/08 16:16
,也就是你先別結(jié)轉(zhuǎn) 發(fā)過(guò)來(lái)余額表
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