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請問周轉(zhuǎn)材料入庫1000元,已出庫,收到票稅款115.04元,可以沖減周轉(zhuǎn)材料?,還有什么方法處理

84785019| 提問時間:2022 07/07 10:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是購買的周轉(zhuǎn)材料被領(lǐng)用了嗎??
2022 07/07 10:15
84785019
2022 07/07 10:16
鄒老師您好,是的,已領(lǐng)用
鄒老師
2022 07/07 10:17
你好,那就做領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料的分錄就是了?
84785019
2022 07/07 10:20
鄒老師,領(lǐng)用了并進了成本,但這個稅款是借:進項稅115.04貸:?
鄒老師
2022 07/07 10:21
你好,領(lǐng)用了并進了成本,這個時候不需要考慮進項稅額的問題啊
84785019
2022 07/07 10:27
收到票了,入進項稅,貸方不計周轉(zhuǎn)材料,可以計什么
鄒老師
2022 07/07 10:30
你好 收到票的時候,借:周轉(zhuǎn)材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 領(lǐng)用的時候,借:生產(chǎn)成本,貸:周轉(zhuǎn)材料
84785019
2022 07/07 10:36
鄒老師您好,我當(dāng)時這樣做的,借周轉(zhuǎn)材料1560貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)了成本,收到票,可不可以,借:進項稅179.48貸:生產(chǎn)成本一179.48
鄒老師
2022 07/07 10:40
你好,過程就是這樣啊? 收到票的時候,借:周轉(zhuǎn)材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 領(lǐng)用的時候,借:生產(chǎn)成本,貸:周轉(zhuǎn)材料 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785019
2022 07/07 10:43
不是,我是說前期入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在收到票了應(yīng)該,借,進項稅貸:周轉(zhuǎn)材料,現(xiàn)在不計周轉(zhuǎn)材料,可以沖減成本嗎
鄒老師
2022 07/07 10:47
你好,前期入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本,你當(dāng)時入庫和結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄是? 入庫和結(jié)轉(zhuǎn)的成本,是含稅還是不含稅的金額呢??
84785019
2022 07/07 11:08
是含稅的,所以后期要收票
鄒老師
2022 07/07 11:11
你好,入庫和結(jié)轉(zhuǎn)的成本是含稅的,那取得發(fā)票就需要做相應(yīng)的調(diào)整,調(diào)整到不含稅才是啊?
84785019
2022 07/07 11:13
收到票,借:應(yīng)交稅費一進項稅,貸:生產(chǎn)成本負數(shù),可以嗎?
鄒老師
2022 07/07 11:15
你好,收到發(fā)票的時候,應(yīng)當(dāng)這樣處理 借:應(yīng)交稅費一進項稅,貸:周轉(zhuǎn)材料?
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