問題已解決

老師您好,我想請(qǐng)教一下我們公司買的酒開的是增值稅專用發(fā)票5000員,老師我這怎么入賬?我是直接做會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)5000 貸:銀行存款 5000

84784954| 提問時(shí)間:2022 07/06 16:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,單位買酒,是用于招待客戶??
2022 07/06 16:03
84784954
2022 07/06 16:04
嗯,是招待客戶的
鄒老師
2022 07/06 16:04
你好,那就是這樣處理的?
84784954
2022 07/06 16:05
那我的增值稅抵扣平臺(tái)就選擇不抵扣,這樣,對(duì)吧老師?
鄒老師
2022 07/06 16:06
你好,是的,是這樣的
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