問題已解決
老師,這個月我們公司銷項稅額有1000,進項稅額有1100,形成留底稅額,做賬的時候怎么做呢?
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速問速答你好,可以不用做賬務(wù)處理的,你平時進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2022 07/06 09:38
84784947
2022 07/06 09:38
平時進項銷項直接記的未交增值稅,繳稅的時候,沖未交增值稅
郭老師
2022 07/06 09:40
你好,你的進項鄉(xiāng)下有余額嗎?如果沒有余額的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,這個是完整的。
84784947
2022 07/06 09:41
以前的進項稅額沒有余額,就這個月有留抵了,我知道怎么做了
郭老師
2022 07/06 09:41
你好
上面分錄寫了的
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