問題已解決
為什么我企業(yè)所得稅的營業(yè)收入填的1萬,增值稅填的也是1萬。卻顯示企業(yè)所得稅申報(bào)的營業(yè)收入小于增值稅銷售額、營業(yè)額?上個(gè)季度也沒開票,填的營業(yè)收入為0。
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速問速答您好,應(yīng)當(dāng)是增值稅的影響
2022 07/04 08:26
84785023
2022 07/04 08:28
那怎么辦?
小林老師
2022 07/04 08:42
您好,收入含稅收入是10000?那您營業(yè)收入和申報(bào)增值稅收入是10000/(1+增值稅征收率)
84785023
2022 07/04 08:43
小規(guī)模納稅人,開的免稅
小林老師
2022 07/04 08:44
您好,那您企業(yè)所得稅也填寫10000,企業(yè)所得稅是累計(jì)金額,增值稅是當(dāng)季度金額
84785023
2022 07/04 08:46
對啊,企業(yè)所得稅累計(jì),但是上個(gè)季度沒開票,是0。然后我這個(gè)季度企業(yè)所得稅和增值稅都填的1萬。但是卻提醒我企業(yè)所得稅申報(bào)的營業(yè)收入小于增值稅銷售額營業(yè)額。或者老師你幫我看看我上面的兩個(gè)表格填的位置是對的嗎?我現(xiàn)在也不知道怎么回事了。
小林老師
2022 07/04 08:49
您好,您填寫的沒問題
84785023
2022 07/04 08:51
那現(xiàn)在怎么辦啊,都填的對呀?為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
小林老師
2022 07/04 08:52
您好,可能是系統(tǒng)原因,
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