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老師,匯算時(shí)是不是不用加了。沒有做賬到費(fèi)用

84785000| 提問時(shí)間:2022 06/30 12:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 具體什么問題呢
2022 06/30 12:14
84785000
2022 06/30 12:15
老師,2021年8月的銀行回單,做賬是,借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)行存款 2021年8月的發(fā)票,我可以做賬做到2022年1月嗎?借:利潤分配_未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款。這樣操作可以嗎?或者應(yīng)該怎么處理?
小菲老師
2022 06/30 12:16
同學(xué),你好 不可以 直接做到22年 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
84785000
2022 06/30 12:32
發(fā)票做賬借:利潤分配_未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款。是2021年8月的發(fā)票,賬做到2022年1月。沒進(jìn)費(fèi)用
小菲老師
2022 06/30 12:35
同學(xué),你好 你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎
84785000
2022 06/30 14:01
老師,2021年8月通過銀行付款了15萬的技術(shù)服務(wù)費(fèi),銀行回單在2021年8月做賬了。發(fā)票也是2021年8月開的。但發(fā)票2021年沒做賬。這個(gè)怎么處理啊。是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。 2021年8月的銀行回單,做賬是,借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)行存款 2021年8月的發(fā)票,我可以做賬做到2022年1月嗎?借:利潤分配_未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款。匯算清繳時(shí)就不調(diào)增了。這樣可以嗎?
小菲老師
2022 06/30 15:05
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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