問(wèn)題已解決

老師,你好,我們是做研發(fā)技術(shù)服務(wù)的公司,老板個(gè)人提升學(xué)歷和業(yè)務(wù)水平的收據(jù):18萬(wàn),就是那種非稅收統(tǒng)一票據(jù),可以稅前扣除嗎?入啥費(fèi)用?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/30 09:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!這個(gè)不能,你要入就要入老板的福利或者分紅了
2022 06/30 09:05
84784960
2022 06/30 09:06
啥意思?不可以稅前扣除對(duì)嗎?
84784960
2022 06/30 09:07
也不能入福利費(fèi)對(duì)嗎?
宋生老師
2022 06/30 09:10
你好!可以入福利費(fèi)。但是要交個(gè)稅
84784960
2022 06/30 09:21
啥意思?需要給我們老板繳納個(gè)稅嗎?按照工資薪金來(lái)繳納個(gè)稅嗎?
84784960
2022 06/30 09:21
具體怎么操作老師,求解答
宋生老師
2022 06/30 09:23
你好!是的。就是這意思。要么按工資,要么按分紅交個(gè)稅
84784960
2022 06/30 09:26
哪個(gè)會(huì)更合理一點(diǎn)?
宋生老師
2022 06/30 09:52
您好!都可以了。如果按分紅,你都不用管發(fā)票了。
84784960
2022 06/30 10:03
好的,知道了 謝謝老師指點(diǎn)
宋生老師
2022 06/30 10:04
你好!不用客氣的了
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