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裝飾公司款已付,材料已到工地,未收到發(fā)票該如何做分錄

84784958| 提問時間:2022 06/23 17:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,裝飾公司款已付,材料已到工地,未收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
2022 06/23 17:55
84784958
2022 06/23 18:00
老師,材料直接用在工地上的,可以把原材料該為主營業(yè)務(wù)成本嗎
鄒老師
2022 06/23 18:01
你好,領(lǐng)用的時候 借:工程施工,貸:原材料 不可以直接計入??主營業(yè)務(wù)成本? 的
84784958
2022 06/23 18:06
然后再由工程施工轉(zhuǎn)成本嗎
鄒老師
2022 06/23 18:07
你好,是的,是這樣的
84784958
2022 06/23 18:09
那老師,如果后期不能取得發(fā)票,該如何做分錄
鄒老師
2022 06/23 18:10
你好,把暫估的做紅沖,然后做無票購進(jìn)處理?
84784958
2022 06/23 18:21
老師,能把無票購進(jìn)的分錄寫一下嗎
鄒老師
2022 06/23 18:53
你好 借:原材料,貸:預(yù)付賬款?
84784958
2022 06/24 15:56
那預(yù)付款最后早點沖掉嗎
84784958
2022 06/24 15:57
最后要沖預(yù)付賬款嗎
鄒老師
2022 06/24 16:00
你好,是的,是這樣的
84784958
2022 06/24 16:09
那老師,裝飾公司這邊付的工人工資,也是先計入工程施工里面,再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
鄒老師
2022 06/24 16:09
你好,是的,是這樣的
84784958
2022 06/24 16:20
老師,那公司轉(zhuǎn)給個人的往來款,是計入其它應(yīng)收款,還是應(yīng)收賬款里面
鄒老師
2022 06/24 16:21
你好,公司轉(zhuǎn)給個人的往來款,是計入其他應(yīng)收款?
84784958
2022 06/24 16:31
公司無票的那些支出,最后是計入營業(yè)外支出嗎
鄒老師
2022 06/24 16:31
你好,公司無票的那些支出,是做正常的賬務(wù)處理,只是匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理?
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