問題已解決

今年租金收入做了三筆,第一筆:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi);第二筆和第三筆一樣:借銀行存款,貸預(yù)收賬款。減免了一部分租金,那扣除減免后的租金怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785019| 提問時(shí)間:2022 06/23 14:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2022 06/23 14:46
84785019
2022 06/23 15:12
那沖減的金額就是減免的金額嗎
郭老師
2022 06/23 15:13
你好,對(duì)的是的是這么做的,如果開了發(fā)票的需要紅沖發(fā)票。
84785019
2022 06/23 15:13
共減免470萬,借:預(yù)收賬款-47萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入-47萬,這樣做對(duì)嗎
郭老師
2022 06/23 15:14
是的是的,是這么做的。
84785019
2022 06/23 15:16
那老師不用沖減應(yīng)交稅費(fèi)嗎
84785019
2022 06/23 15:18
貸:主營業(yè)務(wù)收入-47萬,是寫在借方嗎
郭老師
2022 06/23 15:19
借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)需要紅沖的
郭老師
2022 06/23 15:19
放到貸方負(fù)數(shù),因?yàn)樗菗p益類的科目,你是軟件做賬的,別放到借方,放到借方,科目余額表和利潤表不一致。
84785019
2022 06/23 15:26
為什么不是沖減銀行存款,而且沖減預(yù)收賬款呢,租金不是已經(jīng)到賬了嗎
郭老師
2022 06/23 15:28
好,如果你沖銀行存款的話,你錢退回去了嗎?你賬上有退錢嗎?
郭老師
2022 06/23 15:28
到了預(yù)收賬款里面,你以后確認(rèn)收入在直接借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)就可以 你們不是給人家減免了租金,你需要減少收入。
84785019
2022 06/23 15:31
現(xiàn)在不退款,但以后還是要把這47萬退回去的
84785019
2022 06/23 15:32
目前沒有退回租金,就先這么做分錄是嗎
郭老師
2022 06/23 15:33
沒有退款的話,你就這么做,以后退了錢,出去借預(yù)收賬款貸銀行存款不就可以?
84785019
2022 06/23 15:34
明白了,老師!謝謝
郭老師
2022 06/23 15:36
不用客氣,工作順利
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~