問題已解決
例銷項稅額800 進項稅額1000 結轉(zhuǎn)時:借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-進項稅額800 借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 800
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這種情況不需要做結轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2017 05/22 15:36
84784952
2017 05/22 15:39
@鄒老師:那老師是銷項大于進項才要結轉(zhuǎn)嗎? 借:應交稅費-(銷項-進項)貸:應交稅費-未交增值稅
鄒老師
2017 05/22 15:40
你好,是的
期末結轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
閱讀 1119