问题已解决
你好,請(qǐng)問,查去年的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)多計(jì)提工資,應(yīng)如何處理?
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借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以的。
2022 06/21 09:29
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84784996 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 06/21 09:31
但匯算清繳報(bào)告已出了之后,再調(diào)賬,可以嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 09:34
你好,匯算清繳已經(jīng)調(diào)整了,你把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)改成管理費(fèi)用。
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