問題已解決

老師,去年的賬做錯(cuò)了,我們是一般納稅人人,專票當(dāng)成普票入賬了,沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,今年怎么調(diào)整?

84785039| 提問時(shí)間:2022 06/18 07:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問去年入賬分錄怎么寫的
2022 06/18 07:40
84785039
2022 06/18 07:41
借,管理費(fèi)用,貸,庫存現(xiàn)金
bamboo老師
2022 06/18 07:42
借 管理費(fèi)用 借方紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字 這樣寫分錄調(diào)整就可以了
84785039
2022 06/18 07:45
但是我們沒有銷項(xiàng),還不想認(rèn)證呢,可以先不認(rèn)證嗎,
84785039
2022 06/18 07:45
那還用調(diào)整以前年度損益嗎
bamboo老師
2022 06/18 08:12
沒有銷項(xiàng),還不想認(rèn)證,可以先不認(rèn)證 借 管理費(fèi)用 借方紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
bamboo老師
2022 06/18 08:12
請(qǐng)問大概多少金額
84785039
2022 06/18 08:12
金額不多。幾千塊錢
84785039
2022 06/18 08:13
一萬多塊錢
bamboo老師
2022 06/18 08:46
那計(jì)入當(dāng)期損益 不用以前年度損益調(diào)整科目也可以的 因?yàn)槟鷽]有收入? 都是虧損的
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