問題已解決
老師你好,去年收到一張異常專票,進(jìn)項稅已抵扣,現(xiàn)在需將進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,如何做分錄?



成本發(fā)票還是費用發(fā)票呢
2022 06/16 16:41

84785002 

2022 06/16 16:42
老師,是成本發(fā)票

辜老師 

2022 06/16 16:50
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

84785002 

2022 06/16 17:05
跨年了,是直接進(jìn)利潤分配科目,對嗎?匯算清繳去年的所得稅需要調(diào)增嗎?

辜老師 

2022 06/16 17:05
如果計入到去年,就是這樣處理的

84785002 

2022 06/16 17:05
需要調(diào)增嗎?

辜老師 

2022 06/16 17:06
要的,匯算清繳需要納稅調(diào)增的
