問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),對(duì)于高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的,如果當(dāng)年盈利100萬(wàn),就要繳納2.5萬(wàn)所得稅。但是到了次年匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用如果有加計(jì)扣除50萬(wàn),那變成還要退稅1.25萬(wàn)。有什么辦法可以避免這樣,如果做預(yù)提費(fèi)用,變成賬上一直掛著,該怎么弄好?

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/16 13:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你要么研發(fā)費(fèi)用不變,在年前多做點(diǎn)利潤(rùn),要么利潤(rùn)不變,少做點(diǎn)研發(fā)支出了。
2022 06/16 14:09
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