問(wèn)題已解決

公司每個(gè)月工資從對(duì)公戶發(fā),但是發(fā)工資的時(shí)候沒(méi)有扣除個(gè)稅就發(fā)給員工了,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)也是按照對(duì)公戶實(shí)際發(fā)放給個(gè)人的沒(méi)有扣除個(gè)稅的工資申報(bào)的,申報(bào)的時(shí)候產(chǎn)生了個(gè)稅又是現(xiàn)金繳納的,請(qǐng)問(wèn)這樣怎么入賬?

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/15 19:28
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你的工資表,包括你的個(gè)稅納稅申報(bào)都是有問(wèn)題的,按照正常是需要做更正申報(bào)的。請(qǐng)問(wèn)你還調(diào)不調(diào)整?如果不調(diào)整的話,你就把補(bǔ)交的稅款做到工資里面去, 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2022 06/15 19:31
84785033
2022 06/15 19:33
這個(gè)賬不是我做的
秦楓老師
2022 06/15 19:38
如果要是正規(guī)一點(diǎn)的話,你還是要把它調(diào)整,因?yàn)槟闵倏哿藛T工個(gè)稅,這個(gè)個(gè)稅本身就不應(yīng)該公司承擔(dān),如果你實(shí)在沒(méi)辦法的話,那你這個(gè)只能算公司承擔(dān)
84785033
2022 06/15 20:04
個(gè)稅申報(bào)表上申報(bào)的收入是48839,但是還有419.67的個(gè)稅,對(duì)公戶發(fā)放的工資合計(jì)也是48839,如果算公司承擔(dān)了這部分個(gè)稅會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫嗎? 計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用工資49258.17? 貸:應(yīng)付職工薪酬48839 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅419.67 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬48839。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交個(gè)人所得稅419·67 貸:銀行存款48839 ? ? ? ? 庫(kù)存現(xiàn)金419.67
秦楓老師
2022 06/15 20:06
可以的 本來(lái)就是要將個(gè)稅的部分并入到管理費(fèi)用工資。
84785033
2022 06/15 20:11
那公司承擔(dān)了個(gè)人部分的個(gè)稅所得稅匯算清繳的時(shí)候允許稅前扣除嗎?
秦楓老師
2022 06/15 20:13
如果你通過(guò)了應(yīng)付職工薪酬核算,就可以稅前扣除,因?yàn)槟阌浫肓怂膽?yīng)發(fā)工資。
84785033
2022 06/15 20:20
我這個(gè)情況能全部通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算嗎。
秦楓老師
2022 06/15 20:24
同學(xué)你好,你已經(jīng)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算。
84785033
2022 06/15 20:25
個(gè)稅部分沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬呢
84785033
2022 06/15 20:31
我應(yīng)付職工薪酬只核算了對(duì)公戶實(shí)際發(fā)放的工資,
秦楓老師
2022 06/15 20:32
如果你沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的話,那你就不能稅前扣除,匯算得時(shí)候你把個(gè)稅這部分減掉就可以了。
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