問題已解決

老師,麻煩問您個問題。我前期已經(jīng)繳納增值稅的收入,本月補開前期未開具發(fā)票,在后面報稅的時候怎么弄啊。

84784998| 提問時間:2022 06/14 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2022 06/14 16:10
84784998
2022 06/14 16:14
多開的前期發(fā)票在未開具發(fā)票欄寫負數(shù),屬于本月收入的發(fā)票在開具發(fā)票欄寫負數(shù)?
郭老師
2022 06/14 16:18
之前交稅是不是確認了無票收入?
郭老師
2022 06/14 16:18
在開了發(fā)票,你是不是需要吃紅沖這個無票收入。
84784998
2022 06/14 16:20
是的,之前確認了無票收入
郭老師
2022 06/14 16:21
你現(xiàn)在紅沖無票收入未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)對嗎? 開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)
郭老師
2022 06/14 16:21
一正數(shù)一負數(shù),這不正好抵扣了嗎
郭老師
2022 06/14 16:21
屬于本月收入的發(fā)票在開具發(fā)票欄寫負數(shù)? 然后你再返回去看一下,你問的這個對嗎
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