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預付賬款,未收到票,需要暫估入賬分錄如何寫

84785013| 提問時間:2022 06/12 21:02
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
暫估,一般為:借:原材料,貸:預付賬款,付款為借:預付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:預付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:預付賬款
2022 06/12 21:09
易 老師
2022 06/13 08:53
我說明白了嗎,沒事了有空請給五星好評 .
84785013
2022 06/13 09:09
老師,為什么不是計入應付賬款-暫估?這兩者怎么區(qū)分呢
易 老師
2022 06/13 09:14
預付與應付是一對,與合作結(jié)算有關(guān),核算內(nèi)容都是一樣的,先付款后發(fā)貨用預付,先發(fā)貨后付款,用應付,只用一個就可以不同時用兩個科目。資產(chǎn)負債表重分類后借余額例預付,貸方例應付即可。
84785013
2022 06/13 14:04
那暫估和預付款時一級科目都掛預付賬款,二級科目也掛同一科目嗎
易 老師
2022 06/13 14:48
是的沒錯, 是這樣的
84785013
2022 06/13 16:32
這樣的話,預付賬款余額數(shù)就不對了啊
84785013
2022 06/13 16:36
比如,預付賬款-A公司科目的余額是10萬元的話,暫估為3萬,那么暫估入賬之后,預付賬款-A公司科目余額就是7萬元,這樣的嗎
易 老師
2022 06/13 16:40
是的沒錯, 是這樣的
84785013
2022 06/13 16:46
那收到發(fā)票后如何處理?
易 老師
2022 06/13 17:25
票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:預付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:預付賬款
易 老師
2022 06/13 18:27
我說明白了嗎,沒事了有空請給五星好評 .
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