問題已解決

本月有一筆紅字發(fā)票,開具后收入為負數(shù)了,增值稅及其他小稅種如何申報,都填入該負數(shù)收入嗎? 謝謝老師解答!

84785031| 提問時間:2022 06/12 10:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 如果沒有其他的銷售額 增值稅負數(shù)申報 留底 附加稅0 印花稅0 以后抵扣
2022 06/12 11:08
84785031
2022 06/12 11:19
附加稅印花稅是不是一直零申報至抵扣完該筆負數(shù)收入
郭老師
2022 06/12 11:19
附加稅,你的增值稅抵扣了附加稅,跟著抵扣,不用單獨做賬務處理的。
郭老師
2022 06/12 11:19
也不用體現(xiàn)申報。印花稅是這么做的。
84785031
2022 06/12 11:20
好的謝謝您
郭老師
2022 06/12 11:29
不用客氣 周末愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~