問題已解決

外地預(yù)繳的稅費(fèi)我填在了附表五的本期已繳稅額,主表中的附加稅費(fèi)欄成了負(fù)數(shù),那我應(yīng)該更正申報填到附表四中嗎 我是本期有要交的增值稅,而附加稅費(fèi)因有留抵退稅不用繳稅 老師,我公司預(yù)交的附加稅費(fèi)要留到下期才能抵減了,本期預(yù)交的附加稅費(fèi)應(yīng)怎樣填列

84785000| 提問時間:2022 06/09 17:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!是的,這個是填入附表4和主表。 預(yù)繳附加稅不用抵減。因為預(yù)繳的增值稅抵減后,本地繳納的增值稅就少了。附加稅也就少了
2022 06/09 18:42
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~