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借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減-1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1000是什么意思呢?

84785001| 提問時(shí)間:2022 06/09 10:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)分錄兩個(gè)都是紅字的嗎?
2022 06/09 10:32
84785001
2022 06/09 10:34
沒有,只有借方是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 06/09 10:36
你好,那你這個(gè)分錄不平。
84785001
2022 06/09 10:39
哦哦說錯(cuò)了,兩個(gè)都是借方,一個(gè)是-1000,一個(gè)1000老師
郭老師
2022 06/09 10:40
那這個(gè)意思就是你有加計(jì)扣除抵扣了,你需要繳納的增值稅。
84785001
2022 06/09 10:58
我在百度查的是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)賬加計(jì)抵減額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額 是一個(gè)意思吧?
郭老師
2022 06/09 11:00
可以的可以的可以都可以抵扣的。
84785001
2022 06/09 11:07
那為什么這個(gè)借方是負(fù)數(shù)呢?
郭老師
2022 06/09 11:07
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入最后沒有余額的。
84785001
2022 06/09 11:11
老師,我問的是為什么借方寫負(fù)數(shù),可以在貸方寫正數(shù)嗎?
84785001
2022 06/09 11:11
還有,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入是什么分錄呢?
郭老師
2022 06/09 11:12
你好,可以的,我也不清楚他是什么原因非得放到借方,負(fù)數(shù)可以放到貸方。
郭老師
2022 06/09 11:12
那你的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除放到了貸方,它不就一直有余額了,你不得放到借方把他紅沖,這個(gè)是計(jì)提的,你上面的分錄是抵扣的。
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