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你好,老師,我們公司是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),我想知道 增值稅進項的留底稅額 如何 結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-出口退稅

84784972| 提問時間:2022 06/08 10:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?:賬務處理如下:   1、購入貨物及接受應稅勞務時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等    ?貸:銀行存款/應付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應收賬款等    ?貸:主營業(yè)務收入   結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務成本   ? 貸:庫存商品。   3、計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額。賬務處理如下:   借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額)   ? ? 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)(當期免抵稅額)    ? ?主營業(yè)務成本(當期不得免征和抵扣稅額)   ? 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額)    ? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    ? 貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)。
2022 06/08 10:34
84784972
2022 06/08 10:38
謝謝老師,非常詳細。
樸老師
2022 06/08 10:45
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
84784972
2022 06/08 10:46
還有個問題麻煩老師解答,舉例說明吧,比如本月我們公司留底稅額為20萬, 免抵退稅額為21萬 應該擇小退20萬,等于沖銷了我?guī)ど系?0萬留底,那我應該怎么做分錄來抹平這20萬?
樸老師
2022 06/08 10:47
已經(jīng)沖抵了不是嗎
84784972
2022 06/08 10:50
那不用再做分錄了嗎?
84784972
2022 06/08 10:52
這一步?jīng)_抵留底進項的分錄是哪一個?
樸老師
2022 06/08 11:00
同學你好 對的 其他不用做了
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