問題已解決

老師,你好,員工出差的差旅費(fèi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),但是他們回來報(bào)銷的時(shí)候有一部的餐費(fèi)沒有發(fā)票怎么處理啊

84784986| 提問時(shí)間:2022 06/06 10:41
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你可以,如果說他們有正規(guī)的證明,能證明確實(shí)支付了這個(gè)餐費(fèi)的話,你可以給他們報(bào)銷,報(bào)銷完以后你可以不做在憑證上,或者說做在憑證上借管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi),或者是借管理費(fèi)用,差旅費(fèi)貸庫存現(xiàn)金,你自己要記住,后期匯算清繳的時(shí)候你是要調(diào)增的。
2022 06/06 10:46
84784986
2022 06/06 10:59
那如果有零星支出,在幾百塊錢之內(nèi)的是否可以無票報(bào)銷
李霞老師
2022 06/06 11:04
你好,都可以報(bào)銷,只要是你沒有疑問,但是有一點(diǎn)你不可以稅前扣除。
84784986
2022 06/06 11:04
好的,謝謝老師
李霞老師
2022 06/06 11:07
祝您生活愉快開心快樂
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