问题已解决
月初的時候施工單位給甲方開了一張10萬的專票,沒有收到款,月末的時候收到甲方的工程款20萬,約定月末開票的時候少開10萬。月初:借:應(yīng)收賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入91000 應(yīng)交稅費-銷項9000 月末收到款:借:銀行存款20萬 貸:主營業(yè)務(wù)收91000 應(yīng)交稅費-銷項9000 應(yīng)收賬款10萬。這樣可以不
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