問題已解決
您好,老師,5月開給對方公司的專票數量和單價寫反了,但總金額稅額沒問題,我們這邊5月做收入結轉成本發(fā)現了這個問題,那么在5月在結轉成本的時候,數量應該按照正確的去結轉是吧。另外我們是要在6月紅沖,并且給對方重新開具一張正確的藍字發(fā)票。那么到時候紅沖的和正確的藍字發(fā)票,也不需要在6月進行賬務處理對嗎
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速問速答你好,按照錯誤的去結轉,6月沖回時候,再調整
2022 06/01 15:21
84785016
2022 06/01 17:57
可是按照錯誤的結轉的話,庫存數量是沒有那么多的
羽飛老師
2022 06/01 21:30
那你自己做賬按正確的做,這個情況說明附后
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