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未交增值稅期末余額有余額,在貸方怎么處理
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速問速答你好,是什么原因造成的?多計提?
2022 05/30 14:21
84784992
2022 05/30 14:29
是在2020年年底結轉應交稅費銷項稅額造成的,給你看下之前的賬務處理,你幫我看下,怎么處理,好嗎
小惑老師
2022 05/30 14:30
可以,你發(fā)給我這個處理看看
84784992
2022 05/30 14:31
你看下哈
小惑老師
2022 05/30 14:32
你怎么進項直接結轉未交?你的金額都對嗎?
84784992
2022 05/30 14:33
不是我做的,是之前的會計做的,就是他把在20年12月應交稅費科目的期末余額都結轉了
小惑老師
2022 05/30 14:35
那天繳納分錄是怎么做的
84784992
2022 05/30 14:36
金額 核對了下都對著呢,每個科目拉下來期末余額在貸方然后全部結轉了,也就是在年底把科目弄平了,沒余額了,導致未交增值稅期末余額在貸方一直存在6225.85
84784992
2022 05/30 14:38
借:應交稅費-未交增值稅114937.51
貸:銀行存款114937.51
84784992
2022 05/30 14:42
你看下,這個,我描述的應該也不是很清楚
小惑老師
2022 05/30 14:43
那應該是計提與繳納是一致的,這樣結轉看不出哪個月有錯誤的,也不知道哪個明細出了問題
84784992
2022 05/30 14:48
12月的他沒有計提了,就是直接結轉后的余額是應交稅費-應交增值稅吧?1月份直接支付了
小惑老師
2022 05/30 14:50
這樣你能找出來這金額的差異才知道怎么調整,而且不應該這樣年底結轉,應該是每月結轉跟申報表對應上
84784992
2022 05/30 14:54
老師,我想問你個題外話題,就是每月申報表的銷售金額合計必須等于財務報表的主營業(yè)務收入嗎
小惑老師
2022 05/30 15:05
你好,如果沒有特殊情況,一般情況下是等于的,
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