問題已解決

我以前做的分錄是 借 銷項(xiàng)100 貸進(jìn)項(xiàng)80 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在退稅退了10 我應(yīng)該怎么做分錄 怎么沖

84785015| 提問時(shí)間:2022 05/30 08:48
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你是因?yàn)槭裁丛蛲硕?0
2022 05/30 08:56
84785015
2022 05/30 08:57
這個(gè)10稅務(wù)局說是緩交的 我們是中型制造業(yè)
辜老師
2022 05/30 08:58
那你現(xiàn)在退回就是,借:銀行存款,貸“:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785015
2022 05/30 09:00
這樣做對嗎? ?沖未交增值稅吧 的話? 這個(gè)未交增值稅的余額不是越來越大嗎
辜老師
2022 05/30 09:04
是的,因?yàn)槟阋院筮€要繳納的,就是會形成未交增值稅的余額
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