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老師,如果我司收到別單位贈送的電腦一臺,應(yīng)該怎么做分錄

84784996| 提问时间:2022 05/25 14:38
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秦楓老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)如果你們是小規(guī)模 你們就可以忽略進(jìn)項稅 貸:營業(yè)外收入 對方要給你開票的? 他要視同銷售??
2022 05/25 14:41
84784996
2022 05/25 14:45
如果是我司捐贈給其他單位的,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,是這樣嗎
秦楓老師
2022 05/25 14:48
同學(xué) 你好 沒有問題
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