问题已解决
老師,如果我司收到別單位贈送的電腦一臺,應(yīng)該怎么做分錄
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/81/03/60_avatar_middle.jpg?t=1684808954)
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)如果你們是小規(guī)模 你們就可以忽略進(jìn)項稅
貸:營業(yè)外收入
對方要給你開票的? 他要視同銷售??
2022 05/25 14:41
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784996 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/25 14:45
如果是我司捐贈給其他單位的,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,是這樣嗎
![](https://pic1.acc5.cn/010/81/03/60_avatar_middle.jpg?t=1684808954)
秦楓老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/25 14:48
同學(xué) 你好 沒有問題
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)