問題已解決
老師好,4月后小規(guī)模免稅,有開免稅發(fā)票,但之前銷售有退貨也開負數(shù)1%發(fā)票,所以這個負數(shù)怎么做賬借:紅字應收賬款 23268 貸:紅字主營業(yè)務收入 23037.62紅字應交增值稅230.38,因為4月之后公司開票免稅的,請問這個銷售稅額是負數(shù)?應該怎么處理呢?就掛在那里嗎?
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速問速答一樣的j
借:營業(yè)外收入-減免稅額230.38
貸 :應交增值稅 230.38
2022 05/24 20:57
84784963
2022 05/24 21:09
關鍵是我今年4月份之后都是開免稅的,那個應交增值稅科目貸方余額是負數(shù),
家權老師
2022 05/24 21:12
你沖的時候? ?不是? 貸方應交增值稅 -230.38嗎?正好抵消了
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