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一月,我的銷項稅100 進項稅50 我需要繳納50稅金,我做了會計分錄(借;應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應交增值稅-未交稅50. 繳納時候:應交增值稅-未交稅50 ,銀行存款),這樣我的轉(zhuǎn)出未交就掛賬50的余額了,銷項大于進項的時候, 進項 銷項、需要繳納的稅金每個月都要按你發(fā)的分錄結(jié)轉(zhuǎn)是吧,進項大于銷項的時候呢?轉(zhuǎn)出未交增值稅就變成轉(zhuǎn)出多交增值稅?

84785039| 提問時間:2022 05/24 20:05
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學您好 進項大于銷項,不用處理的。 銷項大于進項,應該是 借 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應交稅費——未交增值稅
2022 05/24 20:09
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