麻煩不悔老師回答一下: 匯算清繳后的日后調(diào)整事項(xiàng),假設(shè)是退貨,那么次年的會(huì)計(jì)賬上處理是: 借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益-所得稅費(fèi)用 借 所得稅費(fèi)用 貸 遞延所得稅資產(chǎn) ? 因?yàn)槲依斫獾氖?,這里的以前年度損益-所得稅費(fèi)用和所得稅費(fèi)用,都是為了把稅法上的所得稅費(fèi)用調(diào)整為會(huì)計(jì)上的所得稅費(fèi)用。 又因?yàn)橹皇菚?huì)計(jì)層面上的調(diào)整,匯算清繳已經(jīng)結(jié)束,不得影響應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,所以是用了遞延所得稅資產(chǎn)。 我的做法和理解對(duì)嗎?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
老師同意同學(xué)的觀點(diǎn),因?yàn)闊o(wú)法調(diào)整應(yīng)交所得稅,所以計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)。
2022 05/21 19:29
84785043
2022 05/21 19:33
然后所得稅費(fèi)用,我認(rèn)為財(cái)報(bào)上的所得稅費(fèi)用,是要把稅法計(jì)提的所得稅費(fèi)用調(diào)整到會(huì)計(jì)層面的所得稅費(fèi)用,所以一方面要以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用,減少那一年的所得稅費(fèi)用。同時(shí) 借 本年的所得稅費(fèi)用,來(lái)減少這一年的所得稅費(fèi)用。通過(guò)這樣,把稅法計(jì)提的所得稅費(fèi)用,調(diào)整到會(huì)計(jì)層面的所得稅費(fèi)用。對(duì)嗎?
CPA文文老師
2022 05/21 20:42
其實(shí)暫時(shí)差異對(duì)所得稅費(fèi)用這個(gè)科目的金額沒(méi)什么影響。
我知道同學(xué)的意思,就是應(yīng)交所得稅多了,所以遞延所得稅費(fèi)用減少。
84785043
2022 05/21 20:44
對(duì)滴,我記得所得稅分為兩個(gè)明細(xì)科目,一個(gè)是稅法,一個(gè)好像是叫遞延所得稅費(fèi)用,然后最終總的效果是會(huì)計(jì)層面上的所得稅費(fèi)用
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- 所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅?遞延所得稅,如果是遞延所得稅資產(chǎn)。假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)900稅法1000。會(huì)計(jì)方面所得稅費(fèi)用不就是225,稅法當(dāng)期所得稅費(fèi)用是250。貸應(yīng)交所得稅250。借所得稅費(fèi)用225。差額遞延所得稅資產(chǎn)25。所得額費(fèi)用225等于當(dāng)期所得稅費(fèi)用250?遞延所得稅資產(chǎn)25。不對(duì)等了呀。 12020
- 第三步時(shí):賬面(1680-480+120)減少,計(jì)稅不變,形成遞延所得稅資產(chǎn), 個(gè)報(bào)上:借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 合報(bào)上:借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 是我理解的不對(duì),還是板書(shū)有誤。怎么理解 557
- 老師,遞延所得稅資產(chǎn)確認(rèn)時(shí),借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用,這是說(shuō)明可以少繳稅,,遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回,是借所得稅費(fèi)用貸遞延所得稅資產(chǎn),這是要把以前少交的費(fèi)用補(bǔ)回來(lái),可以這樣理解嗎 994
- 安裝未完工借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 不理解 2.應(yīng)交稅費(fèi)是資產(chǎn)負(fù)債表的科目做日后事項(xiàng)調(diào)整為什么也是調(diào)以前年度損益調(diào)整 682
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