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老師,我是生產(chǎn)型中型出口退稅企業(yè),增量怎么計(jì)算?2019年3月末留抵10萬,2022年所屬期4月期末留抵余額12萬,所屬期4月出口退稅申報(bào)了12萬。免稅2萬。

84785044| 提問時(shí)間:2022 05/20 11:29
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業(yè)資格(律師),注冊稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會計(jì)師-稅務(wù)會計(jì),會計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好,根據(jù)財(cái)稅22年14號文,申報(bào)退稅后如果4月留抵稅額為額12萬,2019年3月末留抵10萬,此前沒有取得一次性存量留抵稅額,存量留抵稅額應(yīng)為10萬元。
2022 05/20 12:55
84785044
2022 05/20 12:57
可是,老師我已經(jīng)申請了出口退稅了,這個(gè)退稅額就是留抵額,這樣還是有存量?
稅劍法盾
2022 05/20 13:00
您好,是的。不矛盾?,F(xiàn)在出口退稅用掉的進(jìn)項(xiàng)不算;出口退稅后還有沒有剩下的進(jìn)項(xiàng)稅額,有可以繼續(xù)申請留抵退稅。
84785044
2022 05/20 13:06
哦,謝謝老師,那是我一直理解錯(cuò)了。我4月增值稅申報(bào)表上期末留抵就10萬,出口退稅了10萬,還多了幾萬免抵退稅,下個(gè)月交附加稅。所以一直以為是沒有增量和存量了
稅劍法盾
2022 05/20 13:08
您好,看看文件財(cái)稅22年14號文就清楚了。
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