問題已解決

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進(jìn)的機(jī)器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬元。

84785034| 提問時(shí)間:2022 05/19 10:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,這里的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少呢?
2022 05/19 10:17
84785034
2022 05/19 10:19
沒有進(jìn)項(xiàng)稅額
鄒老師
2022 05/19 10:20
你好,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅=68萬/1.13*13%+35萬/1.03*2%
84785034
2022 05/19 10:28
為什么后面的稅率和前面的稅率不一樣啊
鄒老師
2022 05/19 10:30
你好,是的,兩個(gè)事項(xiàng)的稅率是不同的 這個(gè)題目的考點(diǎn),也就是在這個(gè)地方?
84785034
2022 05/19 10:32
為啥我看書上銷售舊貨不都是3征收率減按2嗎
鄒老師
2022 05/19 10:33
你好,這個(gè)是舊的固定資產(chǎn),是按3%的征收率減按2%征收增值稅
84785034
2022 05/19 10:35
那前面的2013年購買的一臺機(jī)器設(shè)備為什么不能算
鄒老師
2022 05/19 10:37
你好,因?yàn)榍懊娴?013年購買的一臺機(jī)器設(shè)備,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,不符合上述情形啊
84785034
2022 05/19 10:41
我還是不太明白,
鄒老師
2022 05/19 10:42
你好,這里是兩種情況 1,是正常購進(jìn)的固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)抵扣了 2,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣的固定資產(chǎn) 需要分別計(jì)算?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~