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老師您好,我們有進口增值稅發(fā)票海關開的,但當時提報信息的時候有誤,比如A公司進的產品,開的是B公司的發(fā)票,打的款也是A公司打的。對于A公司增值稅如何做賬?
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速問速答同學你好
就是不含稅收入乘以稅率
2022 05/18 15:07
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老師您好,我們有進口增值稅發(fā)票海關開的,但當時提報信息的時候有誤,比如A公司進的產品,開的是B公司的發(fā)票,打的款也是A公司打的。對于A公司增值稅如何做賬?
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