問(wèn)題已解決

你好!我想咨詢(xún)下我們公司2019年外出經(jīng)營(yíng)預(yù)繳的增值稅的問(wèn)題,億企贏的客服人員說(shuō)的可以抵減,之前外出預(yù)繳的增值稅沒(méi)有在增值稅表四里面填寫(xiě)申報(bào),本期有增值稅9萬(wàn)多,2019年外出經(jīng)營(yíng)預(yù)繳增值稅有一百多萬(wàn),麻煩問(wèn)下賬務(wù)處理如何記賬,之前預(yù)繳的時(shí)候是借:應(yīng)交增值稅—外出經(jīng)營(yíng)預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 ,我現(xiàn)在用之前外出預(yù)繳的抵減本月的增值稅,要如何記賬 ,謝謝

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/17 11:39
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你現(xiàn)在就是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅直接這兩個(gè)科目抵消就行。
2022 05/17 13:45
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