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老師,上個月的無票收入這個月又開了票怎么處理

84784987| 提問時間:2022 05/14 10:17
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。 再做一筆正數(shù)分錄就可以了
2022 05/14 10:18
84784987
2022 05/14 10:19
那增值稅報表怎么做?
劉艷紅老師
2022 05/14 10:20
不用做呀,一正一負(fù)不是抵掉了嗎,這個月又不要交稅
84784987
2022 05/14 10:24
不是啊,增值稅報表上月填了無票收入,這個月是不是要在無票收入那里填一個負(fù)數(shù)呢
劉艷紅老師
2022 05/14 10:26
你這個月開了票,不是要做一筆負(fù)數(shù)嗎,然后再做一筆正數(shù)分錄,等于這個月開了票不需要交稅呀
84784987
2022 05/14 10:26
我說的是電子稅務(wù)局里面增值稅報表
劉艷紅老師
2022 05/14 10:27
也不用操作呀,你上個月交了稅,這個月開了票就不需要交了,
84784987
2022 05/14 10:29
那這個月有票收入不就多了嗎?包含了上月的無票收入不是嗎?不就重復(fù)繳稅了嗎
劉艷紅老師
2022 05/14 10:30
你這個月先把上個月的無票收入那筆分錄沖紅,再做一筆開票的正數(shù),不就不用交了嗎?
84784987
2022 05/14 10:31
老師,您報過增值稅報表嗎
劉艷紅老師
2022 05/14 10:34
報過呀,你上個月不是報了無票收入做了這個分錄嗎 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這個月你先把上個月那筆 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(負(fù)數(shù)) 開了票就做筆 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這個月開的就不需要交稅了呀,沒有重復(fù)交稅呀
84784987
2022 05/14 10:41
這個是賬務(wù)處理,我想確定的是,增值稅報表上面填寫的時候是不是在無票收入一欄填寫負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
2022 05/14 10:43
如果不做負(fù)數(shù)分錄,你就可以寫個負(fù)數(shù),如果做了負(fù)數(shù)分錄,就不需要寫
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