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老師,個稅手續(xù)費(fèi)返還這筆錢要報增值稅,怎么報呀

84785017| 提問時間:2022 05/13 10:21
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,您是一般納稅人的話,你就把它填在6%的那個稅率的那一行里面,您是小規(guī)模的話,您就把它填在小微企業(yè)免稅銷售額里面。
2022 05/13 10:29
84785017
2022 05/13 10:41
3月發(fā)放的,我報3月增值稅跟四月增值稅的時候,忘了申報了
李霞老師
2022 05/13 10:45
你好沒事的,這個第二個季弄也行也是可以的。
84785017
2022 05/13 10:46
不用更正3月或4月的報表是么?
84785017
2022 05/13 10:47
申報5月增值稅的時候去申報即可,是么?
李霞老師
2022 05/13 11:11
對,你直接申報,現(xiàn)在申報上去就可以的哈。
84785017
2022 05/13 11:13
它不是要在其他代扣代繳申報那里申報么,好像要去辦稅大廳辦理了?我4月增稅也報完了。
李霞老師
2022 05/13 11:18
你好,你要帶那個增值稅申報主表里填寫的。
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