問題已解決

留抵退稅申請稅后進項如何轉(zhuǎn)出,憑證怎么做?

84785036| 提問時間:2022 05/11 17:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學, 收到留抵退稅賬務處理 申報表填寫:納稅人應在收到稅務機關(guān)準予留抵退稅的《稅務事項通知書》當期,以稅務機關(guān)核準的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額,并在辦理增值稅納稅申報時,相應填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》第22欄“上期留抵稅額退稅”。 兩個時點:一是收到準予退稅文書當期;二是辦理申報時,即次月申報期申報時。 兩項處理:一是沖減期末留抵稅額,即賬務處理;二是填寫附列資料(二)22欄。 目前常見的賬務處理方式, 其一: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022 05/11 18:02
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~