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老師好,請(qǐng)問做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,賬載金額是根據(jù)我去年第四季度年報(bào)上的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額填寫嗎?稅收金額是按照 當(dāng)年收入的千分之五和實(shí)際發(fā)生額的百分之六十選擇最低的發(fā)生金額填寫?最后調(diào)增金額是用賬載-稅收金額 的差額調(diào)增是嗎?

84784970| 提問時(shí)間:2022 05/11 14:57
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出是填列所有科目里面的招待費(fèi)金額合計(jì)
2022 05/11 14:58
84784970
2022 05/11 14:59
業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出是填列所有科目里面的招待費(fèi)金額合計(jì),稅收金額是按照 當(dāng)年收入的千分之五和實(shí)際發(fā)生額的百分之六十選擇最低的發(fā)生金額填寫?最后調(diào)增金額是用賬載-稅收金額 的差額調(diào)增是嗎?
辜老師
2022 05/11 15:04
是的,你的理解是對(duì)的??????
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