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請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳中企業(yè)所得稅彌補虧損明細表是怎么填的?

84785000| 提問時間:2022 05/11 09:27
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,這個是是稅務局系統(tǒng)自動默認出來的
2022 05/11 09:28
84785000
2022 05/11 09:56
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中A100000表中納稅調整增加額是怎么計算的?
冉老師
2022 05/11 09:59
這個是根據(jù)附表的,匯算清繳會附表自動跳動的
84785000
2022 05/11 10:04
老師? 附表應該怎么填?
冉老師
2022 05/11 10:06
這個要看具體的表格的,比如工資的,帳載金額就是計提的,稅收金額就是實發(fā)的,差額就會調增的
84785000
2022 05/11 10:34
老師,什么情況調增?什么時候調減?
冉老師
2022 05/11 10:35
就是稅務局不認費用的話,納稅調增的 稅務局不認收入的話,就是納稅調減的
84785000
2022 05/11 10:44
老師?怎么分?
冉老師
2022 05/11 10:49
這個要看具體的業(yè)務的,
84785000
2022 05/11 10:53
怎么看具體業(yè)務?
冉老師
2022 05/11 10:57
這個企業(yè)的業(yè)務啊,學員做一次匯算清繳就明白了,或者可以聽一下學堂的實操
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