问题已解决
現(xiàn)在開的發(fā)票直接出來免稅 也沒用稅額 分錄要怎么做呢
FAILED



借銀行存款貸主營業(yè)務收入
2022 05/09 17:52

84784974 

2022 05/09 17:53
應交稅費 應交增值稅這里 一點都不體現(xiàn)了嗎

郭老師 

2022 05/09 17:54
不需要體現(xiàn)的沒有稅額,沒有應交稅費,應交增值稅。

84784974 

2022 05/09 17:56
好的? 4月份開錯了一張金額? 沒有做廢? ,現(xiàn)在5月份是不是要開具一張紅字去沖銷啊?

84784974 

2022 05/09 17:56
分錄要怎么做啊

郭老師 

2022 05/09 17:59
哦,對的,是的,借應收賬款貸主營業(yè)務收入,
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),
然后在做正確的借應收賬款貸主營業(yè)務收入。

84784974 

2022 05/09 18:07
4月份還是做正數(shù)的 5月份做負數(shù)的是嗎?

郭老師 

2022 05/09 18:08
對的,是的,是這么做的。

84784974 

2022 05/09 18:09
是不是4月做:借:應收賬款?
貸主營業(yè)務收入,?
5月開具紅字發(fā)票 借:應收賬款 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù)? ?

84784974 

2022 05/09 18:10
為什么要做負數(shù),而不是做相反的分錄呢

郭老師 

2022 05/09 18:11
好對的是的,因為軟件做賬收入它的發(fā)生額在貸方的意思啊,那你放發(fā)生了借發(fā)放的貸方負數(shù)就是啦,如果你放到借方的話,會影響你的科目余額表和利潤表不一致,不相信的可以試一下的。

84784974 

2022 05/09 18:14
好的,謝謝,講的很清楚

郭老師 

2022 05/09 18:14
不用客氣
工作愉快
