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老師您好,請問下納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。這句可以理解成這樣嗎?比如小型企業(yè)19年3月底增值稅期末留抵稅額15萬,22年4月增值稅期末留抵稅額為16萬,22年5月申請了存量留抵退稅額15萬,增量留抵退稅1萬,如果22年6月份勾選抵扣了稅額10萬的增值稅專票并申報(bào)增值稅后增值稅期末留抵稅額為7萬。假設(shè)6月份要申請?jiān)隽苛舻滞硕?,可以退稅的增量留抵退稅金額是不是7萬?

84785046| 提問時(shí)間:2022 05/09 15:32
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
2019年3月留抵稅額15萬??22年4月增值稅留抵稅額16萬? 存量留底15萬 增量留底1萬 沒問題 留底稅額清零? 6月又產(chǎn)生留抵稅額7萬? 7月份可以申請?jiān)隽苛舻?萬? 沒有問題? 增量留底每月都可以申請??
2022 05/09 16:41
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