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老師你好,關(guān)于公司3月支出社保3692.16元,①其中有一筆屬于代繳1180.11是需要從別的公司還款給我們公司私戶的 應(yīng)該如何做分錄呢?②公司幫員工承擔(dān)社保的個(gè)人部分,其中有四個(gè)人,兩個(gè)是在公司承擔(dān)個(gè)人 公司費(fèi)用677.77,公司全額報(bào)銷,剩下的1156.51-700=456.51是從員工工資扣除,那這樣的話是如何做賬還有分錄呢?③有一個(gè)員工是法人來(lái)的,然后給他發(fā)工資 社保他全額自己報(bào)銷,工資2360 社保666.15。之后他的工資和社保金額要還款到公司私戶,這樣是怎么做賬合適呢?謝謝老師了??!~

84785000| 提問時(shí)間:2022 04/28 16:01
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
①其中有一筆屬于代繳1180.11是需要從別的公司還款給我們公司私戶的 應(yīng)該如何做分錄呢? 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 ②公司幫員工承擔(dān)社保的個(gè)人部分,其中有四個(gè)人,兩個(gè)是在公司承擔(dān)個(gè)人 公司費(fèi)用677.77,公司全額報(bào)銷,剩下的1156.51-700=456.51是從員工工資扣除,那這樣的話是如何做賬還有分錄呢? 借管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 ③有一個(gè)員工是法人來(lái)的,然后給他發(fā)工資 社保他全額自己報(bào)銷,工資2360 社保666.15。之后他的工資和社保金額要還款到公司私戶,這樣是怎么做賬合適呢? 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022 04/28 17:08
84785000
2022 04/28 17:27
謝謝老師,順帶再問一下 關(guān)于問題② 如果是正常公司全額出 是否就是 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 677.77(個(gè)人%2b單位) 貸:銀行存款 677.77 然后超額的就是另寫一個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用-社保 700(公司承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-工資 456.51(超額員工工資扣除) 貸:銀行存款1156.51 那我4月支付3月計(jì)提的工資應(yīng)該如何處理呢?三月應(yīng)發(fā)工資25500元,計(jì)提多發(fā)放少。應(yīng)該如何處理。差額就是因?yàn)閱T工自費(fèi)456.51.這一個(gè)差額。
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