問題已解決

甲公司委托乙公司銷售 W 商品1000件, W 商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為70元。合同約定乙公司應按每件100元對外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費。同時,甲公司也有權要求收回 W 商品或將其銷售給其他的客戶。乙公司對外實際銷售1000件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為100000元,增值稅稅額為13000元,款項已經(jīng)收到,乙公司立即向甲公司開具代銷清單并支付貨款。甲公司收到乙公司開具的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。假定甲公司發(fā)出 W 商品時納稅義務尚未發(fā)生,手續(xù)費增值稅稅率為6%,不考慮其他因素。

84785031| 提問時間:2022 04/26 17:37
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好題目要求做什么
2022 04/26 17:49
84785031
2022 04/26 18:21
老師,在同時的前面還有這段話(除非這些商品在乙公司存放期間內由于乙公司的責任發(fā)生毀損或丟失,否則在 W 商品對外銷售之前,乙公司沒有義務向甲公司支付貨款。乙公司不承擔包銷責任,沒有售出的 W 商品須退回給甲公司)
84785031
2022 04/26 18:22
因為限數(shù)字所以發(fā)不了那么多字
84785031
2022 04/26 18:23
這道題是求分錄的
暖暖老師
2022 04/26 18:32
借發(fā)出商品70000 貸庫存商品70000 借應收賬款113000 貸主營業(yè)務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅13000 借主營業(yè)務成本70000 貸發(fā)出商品70000 借銷售費用10000 應交稅費應交增值稅進項稅額600 貸應收賬款10600 第一錯了 借發(fā)出商品70000 貸庫存商品70000 借銀行存款102400 貸應收賬款102400
84785031
2022 04/26 18:50
老師,可以說一下哪個分錄對應的問題嗎?
暖暖老師
2022 04/26 19:23
就是對應題目過來的
84785031
2022 04/26 20:28
就比如我畫線的
暖暖老師
2022 04/26 20:53
這個題目和你發(fā)的題目不一樣
84785031
2022 04/26 21:09
我是說類似這種的,先寫問題再寫分錄
暖暖老師
2022 04/26 21:15
老師不可能有那么多時間,你對著看看
84785031
2022 04/26 22:14
好的,老師
84785031
2022 04/26 22:14
老師,那乙公司的賬務處理呢?
暖暖老師
2022 04/27 05:56
這里不做乙方的會計分錄
84785031
2022 04/27 08:35
可是題目也要求做乙公司的會計分錄
暖暖老師
2022 04/27 09:01
你看自己的提問都沒帶著問題
84785031
2022 04/27 09:03
老師,不好意思,因為限數(shù)字所以打不了那么多字,那可以做乙公司的會計分錄嗎?
暖暖老師
2022 04/27 09:34
請從新提問一下吧
84785031
2022 04/27 09:37
老師,我沒積分了,提問不了了,希望老師能夠幫我解決一下乙公司的會計分錄,拜托啦
暖暖老師
2022 04/27 09:42
借受托代銷商100000 貸受托代銷商品款100000
暖暖老師
2022 04/27 09:43
借銀行存款113000 貸受托代銷商品100000 應交稅費應交增值稅銷項稅13000
暖暖老師
2022 04/27 09:43
借受托代銷商品款100000 應交稅費應交增值稅進項稅額13000 貸應付賬款113000
暖暖老師
2022 04/27 09:44
借應付賬款113000 貸銀行存款102400 其他業(yè)務收入10000 應交稅費應交增值稅銷項稅600
84785031
2022 04/27 09:45
老師,非常感謝,辛苦您了
暖暖老師
2022 04/27 09:47
不客氣麻煩給與五星好評
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